Kembali

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Prioritas Daerah

Tahun 2026
Program Prioritas Yang Diampu:

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Lanjutan
Total Pagu Anggaran Rp0
Realisasi Keuangan Rp0
Rerata Capaian Fisik 0,0%
Dukungan Output 1 Kegiatan / 2 Sub

Grafik Target vs Realisasi Kinerja Fisik per Uraian

Rerata Kinerja Fisik

0,0% Terealisasi
Berdasarkan realisasi fisik dari seluruh dukungan sub-kegiatan

Tabel Realisasi Target Kinerja

Daftar lengkap peruntukan dan realisasi kinerja tahunan

NO URAIAN PERUNTUKAN TARGET 2029 PROGRAM APBD KEGIATAN APBD REALISASI 2026 OPD
1 Peningkatan TPP P3K naik 100% - - - - - 0 (0,0%) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2 Pemberian TPP PNS secara tepat waktu - - - - - 0 (0,0%) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Matriks Cascading Kinerja (Misi s/d Output)

Visualisasi rantai hasil (results chain) secara runut

Misi & Tujuan Strategis Sasaran & Indikator Kinerja Program Prioritas Immediate Output Aktivitas/Kegiatan & Output Anggaran
Misi:
-
Tujuan:
-
Sasaran:
-
Indikator:
-
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
PRIORITAS UTAMA
-
-
Peruntukan/Uraian: Peningkatan TPP P3K naik 100%
Target -
Realisasi -
Capaian 0,0%
Misi:
-
Tujuan:
-
Sasaran:
-
Indikator:
-
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
PRIORITAS UTAMA
-
-
Peruntukan/Uraian: Pemberian TPP PNS secara tepat waktu
Target -
Realisasi -
Capaian 0,0%