Program Prioritas Yang Diampu:
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Lanjutan
Total Pagu Anggaran
Rp0
Realisasi Keuangan
Rp0
Rerata Capaian Fisik
0,0%
Dukungan Output
1 Kegiatan / 2 Sub
Grafik Target vs Realisasi Kinerja Fisik per Uraian
Rerata Kinerja Fisik
0,0%
Terealisasi
Berdasarkan realisasi fisik dari seluruh dukungan sub-kegiatan
Tabel Realisasi Target Kinerja
Daftar lengkap peruntukan dan realisasi kinerja tahunan
| NO | URAIAN PERUNTUKAN | TARGET 2029 | PROGRAM APBD | KEGIATAN APBD | REALISASI 2026 | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan TPP P3K naik 100% | - | - - | - - | 0 (0,0%) | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2 | Pemberian TPP PNS secara tepat waktu | - | - - | - - | 0 (0,0%) | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Matriks Cascading Kinerja (Misi s/d Output)
Visualisasi rantai hasil (results chain) secara runut
| Misi & Tujuan Strategis | Sasaran & Indikator Kinerja | Program Prioritas | Immediate Output | Aktivitas/Kegiatan & Output Anggaran |
|---|---|---|---|---|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
Peningkatan TPP P3K naik 100%
Target
-
Realisasi
-
Capaian
0,0%
|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
Pemberian TPP PNS secara tepat waktu
Target
-
Realisasi
-
Capaian
0,0%
|