Program Prioritas Yang Diampu:
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
Lanjutan
Total Pagu Anggaran
Rp0
Realisasi Keuangan
Rp0
Rerata Capaian Fisik
100,0%
Dukungan Output
1 Kegiatan / 7 Sub
Grafik Target vs Realisasi Kinerja Fisik per Uraian
Rerata Kinerja Fisik
100,0%
Terealisasi
Berdasarkan realisasi fisik dari seluruh dukungan sub-kegiatan
Tabel Realisasi Target Kinerja
Daftar lengkap peruntukan dan realisasi kinerja tahunan
| NO | URAIAN PERUNTUKAN | TARGET 2029 | PROGRAM APBD | KEGIATAN APBD | REALISASI 2026 | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSD dr Soebandi | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 356 orang x 14 bulan x 5 Tahun | - - | - - | 356 orang x 14 bulan (100,0%) | RSD dr. Soebandi Jember |
| 2 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi 89 Orang x 14 Bulan x 5 Tahun | - - | - - | 89 orang x 14 bulan (100,0%) | RSD dr. Soebandi Jember | |
| 3 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34 Orang x 14 Bulan x 5 Tahun | - - | - - | 34 orang x14 bulan (100,0%) | RSD dr. Soebandi Jember | |
| 4 | Belanja Jasa Tenaga Supir 5 orang x 14 bulan x 5 Tahun | - - | - - | 5 orangx14 bulan (100,0%) | RSD dr. Soebandi Jember | |
| 5 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 3 orang x 14 bulan x 5 Tahun | - - | - - | 3 orangx14 bulan (100,0%) | RSD dr. Soebandi Jember | |
| 6 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 8 orang x 14 bulan x 5 Tahun | - - | - - | 8 orangx 14 bulan (100,0%) | RSD dr. Soebandi Jember | |
| 7 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 445 orang x 12 bulan x 5 Tahun | - - | - - | 445 orang x 12 bulan (100,0%) | RSD dr. Soebandi Jember |
Matriks Cascading Kinerja (Misi s/d Output)
Visualisasi rantai hasil (results chain) secara runut
| Misi & Tujuan Strategis | Sasaran & Indikator Kinerja | Program Prioritas | Immediate Output | Aktivitas/Kegiatan & Output Anggaran |
|---|---|---|---|---|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
RSD dr Soebandi
Target
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 356 orang x 14 bulan x 5 Tahun
Realisasi
356 orang x 14 bulan
Capaian
100,0%
|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
Target
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 89 Orang x 14 Bulan x 5 Tahun
Realisasi
89 orang x 14 bulan
Capaian
100,0%
|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
Target
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34 Orang x 14 Bulan x 5 Tahun
Realisasi
34 orang x14 bulan
Capaian
100,0%
|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
Target
Belanja Jasa Tenaga Supir 5 orang x 14 bulan x 5 Tahun
Realisasi
5 orangx14 bulan
Capaian
100,0%
|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
Target
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 3 orang x 14 bulan x 5 Tahun
Realisasi
3 orangx14 bulan
Capaian
100,0%
|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
Target
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 8 orang x 14 bulan x 5 Tahun
Realisasi
8 orangx 14 bulan
Capaian
100,0%
|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
Target
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 445 orang x 12 bulan x 5 Tahun
Realisasi
445 orang x 12 bulan
Capaian
100,0%
|