Program Prioritas Yang Diampu:
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
Lanjutan
Total Pagu Anggaran
Rp0
Realisasi Keuangan
Rp0
Rerata Capaian Fisik
100,0%
Dukungan Output
1 Kegiatan / 1 Sub
Grafik Target vs Realisasi Kinerja Fisik per Uraian
Rerata Kinerja Fisik
100,0%
Terealisasi
Berdasarkan realisasi fisik dari seluruh dukungan sub-kegiatan
Tabel Realisasi Target Kinerja
Daftar lengkap peruntukan dan realisasi kinerja tahunan
| NO | URAIAN PERUNTUKAN | TARGET 2029 | PROGRAM APBD | KEGIATAN APBD | REALISASI 2026 | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1176 Orang x 14 Bulan x 5 Tahun | - - | - - | 1176 Orang x 13 Bulan (100,0%) | BAGIAN HUKUM |
Matriks Cascading Kinerja (Misi s/d Output)
Visualisasi rantai hasil (results chain) secara runut
| Misi & Tujuan Strategis | Sasaran & Indikator Kinerja | Program Prioritas | Immediate Output | Aktivitas/Kegiatan & Output Anggaran |
|---|---|---|---|---|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA :
PRIORITAS UTAMA
|
- |
-
Peruntukan/Uraian:
Puskesmas
Target
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1176 Orang x 14 Bulan x 5 Tahun
Realisasi
1176 Orang x 13 Bulan
Capaian
100,0%
|