Program Prioritas Yang Diampu:
Program Pemberdayaan Sosial
Lanjutan
Total Pagu Anggaran
Rp366.929.000
Realisasi Keuangan
Rp146.641.000
Rerata Capaian Fisik
18,2%
Dukungan Output
1 Kegiatan / 3 Sub
Grafik Alokasi & Realisasi Anggaran per Sub-Kegiatan
Rerata Kinerja Fisik
18,2%
Terealisasi
Berdasarkan realisasi fisik dari seluruh dukungan sub-kegiatan
Matriks Cascading Kinerja (Misi s/d Output)
Visualisasi rantai hasil (results chain) secara runut
| Misi & Tujuan Strategis | Sasaran & Indikator Kinerja | Program Prioritas | Immediate Output | Aktivitas/Kegiatan & Output Anggaran |
|---|---|---|---|---|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
Program Pemberdayaan Sosial
PRIORITAS UTAMA
|
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Peruntukan/Uraian:
Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)
Target
60
Realisasi
40
Capaian
66,7%
|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
Program Pemberdayaan Sosial
PRIORITAS UTAMA
|
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Peruntukan/Uraian:
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)
Target
80
Realisasi
5
Capaian
6,3%
|
|
Misi:
-
Tujuan:
-
|
Sasaran:
-
Indikator:
-
|
Program Pemberdayaan Sosial
PRIORITAS UTAMA
|
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Peruntukan/Uraian:
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Target
80
Realisasi
0
Capaian
0,0%
|