Logo Jember

PAPUMA

Kabupaten Jember

Pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Untuk Masyarakat

Kabupaten Jember, Jawa Timur
Matriks Pengukuran Program

Kinerja Program Prioritas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Capaian & Serapan Anggaran Program

Dashboard interaktif pemantauan capaian kinerja outcome dan efektivitas anggaran program prioritas

KEMBALI
Tahun 2029 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Indikator Outcome Program

Presentase Indikator Program yang tercapai

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 104.971.332.544
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2029 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
Indikator Outcome Program

Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 3,03 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 6.597.619.312
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2029 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Indikator Outcome Program

Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 631.922.589.671
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2028 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Indikator Outcome Program

Presentase Indikator Program yang tercapai

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 104.457.572.882
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2028 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
Indikator Outcome Program

Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 3,01 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 6.565.328.680
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2028 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Indikator Outcome Program

Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 628.829.780.159
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2027 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Indikator Outcome Program

Presentase Indikator Program yang tercapai

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 104.001.777.244
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2027 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
Indikator Outcome Program

Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 2,09 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 6.536.681.182
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2027 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Indikator Outcome Program

Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 626.085.911.397
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Deleted

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Indikator Outcome Program

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Deleted

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Deleted

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Indikator Outcome Program

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Deleted

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Indikator Outcome Program

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Outcome Program

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 10.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, keselamatan, urgensi, dan fungsi bangunan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Outcome Program

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Kinerja

Outcome Program

57,7% Capaian
Target 26,00 Unit
Realisasi 15,00 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

35,3% Serapan
Pagu Rp 166.700.000
Realisasi Rp 58.890.436
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Keterlambatan pelaksanaan servis atau perawatan kendaraan dapat meningkatkan risiko kerusakan

Solusi / Tindak Lanjut

Menyusun jadwal servis berkala berdasarkan kondisi dan riwayat pemeliharaan masing-masing kendaraan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Outcome Program

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Unit
Realisasi 1,00 Unit
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

36,1% Serapan
Pagu Rp 45.988.200
Realisasi Rp 16.600.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Keterlambatan pelaksanaan servis atau perawatan kendaraan dapat meningkatkan risiko kerusakan

Solusi / Tindak Lanjut

Menyusun jadwal servis berkala berdasarkan kondisi dan riwayat pemeliharaan masing-masing kendaraan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

60,7% Serapan
Pagu Rp 212.849.200
Realisasi Rp 129.113.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Kebutuhan jasa pelayanan umum kantor cukup beragam dan dapat berubah sesuai kebutuhan operasional

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan identifikasi dan evaluasi kebutuhan secara berkala serta menyusun skala prioritas layanan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Deleted

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

16,0% Serapan
Pagu Rp 187.500.000
Realisasi Rp 29.999.970
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Gangguan jaringan komunikasi/internet menghambat pelaksanaan pekerjaan dan koordinasi kedinasan

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan dan menyediakan alternatif jaringan komunikasi apabila diperlukan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 2.559.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Arsip surat masuk dan surat keluar belum tertata secara optimal

Solusi / Tindak Lanjut

Meningkatkan pengarsipan secara fisik dan digital serta melakukan klasifikasi dokumen berdasarkan jenis dan tahun

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

52,6% Serapan
Pagu Rp 246.108.000
Realisasi Rp 129.491.614
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Hasil rapat atau konsultasi belum seluruhnya terdokumentasi dan ditindaklanjuti

Solusi / Tindak Lanjut

Menyusun notulen, daftar kesepakatan, dan rencana tindak lanjut serta melakukan monitoring terhadap hasil rapat

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Outcome Program

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 1,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 27.395.400
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Penggunaan barang cetakan dan penggandaan masih belum efisien

Solusi / Tindak Lanjut

Mendorong penggunaan dokumen digital dan melakukan pencetakan hanya untuk dokumen yang diperlukan dalam bentuk fisik

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 1,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

43,0% Serapan
Pagu Rp 91.735.800
Realisasi Rp 39.412.500
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Kebutuhan bahan logistik kantor belum terdata secara akurat dan belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran kebutuhan bahan logistik secara berkala berdasarkan penggunaan dan kebutuhan masing-masing unit kerja

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 1,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

10,4% Serapan
Pagu Rp 88.331.000
Realisasi Rp 9.204.965
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Spesifikasi barang yang diusulkan belum sesuai dengan kebutuhan pengguna

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan verifikasi kebutuhan dan menyusun spesifikasi teknis secara jelas sebelum proses pengadaan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 1,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 10.694.900
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Kerusakan komponen listrik/penerangan terjadi secara tiba-tiba sehingga membutuhkan penanganan segera

Solusi / Tindak Lanjut

Menyediakan stok minimum komponen yang sering mengalami kerusakan dan melakukan pemeliharaan preventif secara berkala

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator Outcome Program

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 120.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Ketersediaan bahan atau atribut tertentu dari penyedia terbatas sehingga memengaruhi waktu penyelesaian

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan perencanaan pengadaan lebih awal dan memilih penyedia yang memiliki kemampuan serta kapasitas sesuai kebutuhan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 48,00 Laporan
Realisasi 24,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 13.606.900
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Masih ditemukan kesalahan dalam klasifikasi dan pencatatan transaksi keuangan

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan reviu internal dan pemeriksaan berjenjang sebelum laporan disampaikan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Laporan
Realisasi 1,00 Laporan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

85,2% Serapan
Pagu Rp 16.019.500
Realisasi Rp 13.650.538
Predikat CUKUP
Kendala Pelaksanaan

Data transaksi keuangan belum seluruhnya direkonsiliasi pada akhir tahun

Solusi / Tindak Lanjut

Melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dan intensif menjelang penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 48,00 Dokumen
Realisasi 24,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

53,9% Serapan
Pagu Rp 28.398.600
Realisasi Rp 15.295.526
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Terjadi pengembalian dokumen untuk perbaikan yang berulang sehingga memperlambat proses pencairan

Solusi / Tindak Lanjut

Memberikan catatan hasil verifikasi yang jelas serta melakukan pembinaan kepada pihak yang mengajukan dokumen

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 48,00 Dokumen
Realisasi 24,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

36,3% Serapan
Pagu Rp 798.154.000
Realisasi Rp 290.048.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat dokumen yang memerlukan perbaikan berulang kali sehingga memperlambat proses pencairan

Solusi / Tindak Lanjut

Memberikan daftar periksa (checklist) persyaratan dokumen dan melakukan konsultasi sebelum pengajuan secara resmi

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Outcome Program

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 63,00 Orang/bulan
Realisasi 63,00 Orang/bulan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

37,0% Serapan
Pagu Rp 27.687.885.251
Realisasi Rp 10.245.472.620
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Perubahan data kepegawaian ASN, seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, dan perubahan status keluarga belum seluruhnya disampaikan tepat waktu

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan pemutakhiran data ASN secara berkala

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Laporan
Realisasi 1,00 Laporan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

27,6% Serapan
Pagu Rp 20.474.600
Realisasi Rp 5.661.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Data capaian kinerja dari masing-masing bidang/unit kerja belum disampaikan tepat waktu

Solusi / Tindak Lanjut

Menetapkan jadwal pelaporan yang jelas serta melakukan monitoring dan pengingat secara berkala kepada unit kerja terkait

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 9.341.800
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Data pendukung, seperti standar harga, analisis kebutuhan, dan data volume kegiatan belum lengkap

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan inventarisasi sebelum proses input dan penyusunan DPA

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

95,6% Serapan
Pagu Rp 10.643.300
Realisasi Rp 10.179.436
Predikat EFISIEN
Kendala Pelaksanaan

Terjadi kesalahan dalam penginputan kode rekening, volume, satuan, atau harga pada aplikasi penganggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan pengecekan dan reviu secara berjenjang sebelum dokumen disampaikan untuk verifikasi

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 8.262.400
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Data pendukung, seperti standar harga, analisis kebutuhan, dan data volume kegiatan belum lengkap

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan inventarisasi dan verifikasi data pendukung sebelum proses input dan penyusunan RKA

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

96,1% Serapan
Pagu Rp 13.325.500
Realisasi Rp 12.802.148
Predikat EFISIEN
Kendala Pelaksanaan

Terjadi kesalahan dalam penginputan kode rekening, volume, satuan, atau harga pada aplikasi penganggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan pengecekan dan reviu secara berjenjang sebelum dokumen disampaikan untuk verifikasi

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 2,00 Dokumen
Realisasi 2,00 Dokumen
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

71,1% Serapan
Pagu Rp 22.973.300
Realisasi Rp 16.332.909
Predikat CUKUP
Kendala Pelaksanaan

Koordinasi antarbidang dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan belum optimal

Solusi / Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi melalui rapat internal, forum pembahasan, dan konsultasi secara berkala.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Indikator Outcome Program

Presentase Indikator Program yang tercapai

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Laporan
Realisasi 1,00 Laporan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

49,6% Serapan
Pagu Rp 12.991.948.492
Realisasi Rp 6.446.952.746
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Terdapat keterbatasan waktu dalam proses analisis dan penyaluran, terutama menjelang akhir tahun anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Mempercepat proses administrasi sejak awal tahun anggaran dan melakukan monitoring terhadap progres setiap tahapan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Indikator Outcome Program

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 15.000.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Kebutuhan dana darurat dan mendesak sering muncul secara tiba-tiba sehingga memerlukan penanganan cepat

Solusi / Tindak Lanjut

Menyusun mekanisme dan prosedur penanganan yang jelas serta melakukan koordinasi cepat dengan perangkat daerah terkait

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Laporan
Realisasi 1,00 Laporan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

33,4% Serapan
Pagu Rp 436.752.315.600
Realisasi Rp 145.891.836.094
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Terdapat keterbatasan waktu dalam proses analisis dan penyaluran, terutama menjelang akhir tahun anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Mempercepat proses administrasi sejak awal tahun anggaran dan melakukan monitoring terhadap progres setiap tahapan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 53,00 Lembaga
Realisasi 0,00 Lembaga
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 3.334.900
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian transaksi dalam laporan keuangan

Solusi / Tindak Lanjut

Meningkatkan reviu dan verifikasi laporan serta memberikan pendampingan teknis dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 66,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

42,9% Serapan
Pagu Rp 38.655.700
Realisasi Rp 16.581.600
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian transaksi dalam laporan keuangan

Solusi / Tindak Lanjut

Meningkatkan reviu dan verifikasi laporan serta memberikan pendampingan teknis dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 4,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 170.624.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Proses penyempurnaan rancangan Perda dan Perkada dapat mengalami koreksi berulang

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan reviu internal secara menyeluruh sebelum pembahasan serta memastikan setiap masukan dan koreksi terdokumentasi dan ditindaklanjuti

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 3,00 Laporan
Realisasi 3,00 Laporan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

60,3% Serapan
Pagu Rp 273.070.900
Realisasi Rp 164.633.745
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih ditemukan kesalahan pencatatan dan pengklasifikasian transaksi keuangan

Solusi / Tindak Lanjut

Meningkatkan proses verifikasi dan validasi serta memberikan pendampingan teknis dalam pencatatan dan penyajian transaksi

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 1.632,00 Laporan
Realisasi 816,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

83,8% Serapan
Pagu Rp 10.953.600
Realisasi Rp 9.173.762
Predikat CUKUP
Kendala Pelaksanaan

Masih ditemukan kesalahan pencatatan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Solusi / Tindak Lanjut

Meningkatkan verifikasi dan validasi data serta memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan laporan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 230,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

10,5% Serapan
Pagu Rp 34.983.600
Realisasi Rp 3.671.115
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat perbedaan data antara dokumen penatausahaan, sistem informasi, dan laporan keuangan

Solusi / Tindak Lanjut

Melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dan melakukan penelusuran serta koreksi atas setiap perbedaan data

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen )

Keterangan / Sub Kegiatan

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Dokumen
Realisasi 6,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

83,4% Serapan
Pagu Rp 239.356.000
Realisasi Rp 199.534.348
Predikat CUKUP
Kendala Pelaksanaan

Volume transaksi SP2D yang cukup tinggi menyebabkan proses rekonsiliasi membutuhkan waktu dan ketelitian

Solusi / Tindak Lanjut

Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi, melakukan rekonsiliasi secara periodik, serta menerapkan pembagian tugas yang jelas

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Capaian Kinerja

Outcome Program

66,7% Capaian
Target 9,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

34,0% Serapan
Pagu Rp 227.075.100
Realisasi Rp 77.160.790
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat perbedaan antara data transaksi pada sistem dengan dokumen sumber atau rekening koran kas daerah

Solusi / Tindak Lanjut

Melaksanakan rekonsiliasi data secara berkala antara sistem, dokumen sumber, dan rekening koran untuk memastikan kesesuaian transaksi

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen )

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 60,00 Dokumen
Realisasi 30,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

15,9% Serapan
Pagu Rp 172.730.800
Realisasi Rp 27.549.469
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal

Solusi / Tindak Lanjut

Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 66,00 Orang
Realisasi 66,00 Orang
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

56,9% Serapan
Pagu Rp 156.899.000
Realisasi Rp 89.228.044
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih ditemukan kesalahan dalam penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan alokasi anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan review, asistensi, dan koreksi terhadap dokumen perencanaan penganggaran sebelum ditetapkan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen )

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Dokumen
Realisasi 1,00 Dokumen
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

8,4% Serapan
Pagu Rp 53.379.000
Realisasi Rp 4.500.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Keterbatasan waktu dalam proses koordinasi, pembahasan, dan penyempurnaan perencanaan anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Menyusun jadwal kerja yang terstruktur, menetapkan tahapan penyelesaian, dan mengoptimalkan koordinasi antar pihak terkait

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen )

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 2,00 Dokumen
Realisasi 2,00 Dokumen
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

21,7% Serapan
Pagu Rp 31.156.000
Realisasi Rp 6.747.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Substansi regulasi dan kebijakan perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan sinkronisasi antara regulasi/kebijakan bidang anggaran dengan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan dokumen penganggaran lainnya

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 2,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

20,9% Serapan
Pagu Rp 121.155.000
Realisasi Rp 25.314.600
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Proses koreksi dan penyempurnaan dokumen dilakukan berulang sehingga berpotensi menghambat proses penetapan.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan telaah dan pemeriksaan secara komprehensif sejak tahap awal serta mendokumentasikan hasil koreksi untuk menghindari kesalahan berulang.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 2,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 121.155.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Proses koreksi dan penyempurnaan dokumen dilakukan berulang sehingga berpotensi menghambat proses penetapan

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan telaah dan pemeriksaan secara komprehensif sejak tahap awal serta mendokumentasikan hasil koreksi untuk menghindari kesalahan berulang

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 66,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

32,3% Serapan
Pagu Rp 180.900.000
Realisasi Rp 58.440.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat kesalahan kode rekening, pagu anggaran, volume, satuan, dan rincian belanja

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan verifikasi secara menyeluruh dan memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 66,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 180.900.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat kesalahan kode rekening, pagu anggaran, volume, satuan, dan rincian belanja

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan verifikasi secara menyeluruh dan memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 66,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

49,5% Serapan
Pagu Rp 180.900.000
Realisasi Rp 89.510.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih ditemukan ketidaksesuaian standar harga, volume, satuan, dan rincian belanja dalam RKA Perubahan

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan pemeriksaan terhadap standar harga, volume, satuan, dan kewajaran belanja sebelum RKA Perubahan ditetapkan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 66,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 180.900.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Masih ditemukan ketidaksesuaian standar harga, volume, satuan, dan rincian belanja dalam RKA-SKPD

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan pemeriksaan terhadap standar harga, volume, satuan, dan kewajaran belanja sebelum RKA-SKPD ditetapkan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

10,7% Serapan
Pagu Rp 42.910.000
Realisasi Rp 4.595.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat penyesuaian berulang dalam proses pembahasan dan penyepakatan perubahan KUA dan PPAS

Solusi / Tindak Lanjut

Menyiapkan bahan pembahasan secara lengkap, melakukan verifikasi sejak awal, dan segera menindaklanjuti hasil pembahasan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Indikator Outcome Program

Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 42.910.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Proses pembahasan dan penyepakatan KUA dan PPAS memerlukan koordinasi serta penyesuaian yang intensif

Solusi / Tindak Lanjut

Proses pembahasan dan penyepakatan KUA dan PPAS memerlukan koordinasi serta penyesuaian yang intensif

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 119,00 Orang
Realisasi 119,00 Orang
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 3.427.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Penatausahaan BMD pada sebagian Perangkat Daerah belum tertib dan belum didukung data yang lengkap serta mutakhir.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan pendampingan penatausahaan, rekonsiliasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data BMD secara berkala.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 66,00 Laporan
Realisasi 66,00 Laporan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

23,3% Serapan
Pagu Rp 838.399.800
Realisasi Rp 195.479.691
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Data BMD dari Perangkat Daerah belum seluruhnya lengkap, akurat, dan mutakhir.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data BMD secara berkala sebelum penyusunan laporan.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 66,00 Laporan
Realisasi 66,00 Laporan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

10,9% Serapan
Pagu Rp 13.513.000
Realisasi Rp 1.473.581
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Data mutasi BMD berupa penambahan, pengurangan, pemindahan, dan perubahan kondisi belum seluruhnya dicatat tepat waktu.

Solusi / Tindak Lanjut

Meningkatkan ketepatan waktu pencatatan setiap transaksi dan mutasi BMD serta melakukan monitoring secara berkala.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen )

Keterangan / Sub Kegiatan

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

66,7% Capaian
Target 3,00 Dokumen
Realisasi 2,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

20,9% Serapan
Pagu Rp 512.234.476
Realisasi Rp 106.810.438
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat BMD yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan manfaat yang maksimal bagi Pemerintah Daerah.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap BMD yang belum optimal untuk menentukan alternatif penggunaan atau pemanfaatan sesuai ketentuan.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 276.700
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh data BMD yang akurat dan terkini.

Solusi / Tindak Lanjut

Menjadikan data hasil inventarisasi dan rekonsiliasi sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penilaian Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 2,00 Laporan
Realisasi 1,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

33,2% Serapan
Pagu Rp 300.867.400
Realisasi Rp 99.768.132
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Data dan dokumen pendukung objek BMD yang akan dinilai belum lengkap dan akurat.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan inventarisasi dan verifikasi dokumen serta melengkapi data objek penilaian sebelum proses penilaian dilaksanakan.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengamanan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Laporan
Realisasi 1,00 Laporan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

9,0% Serapan
Pagu Rp 818.102.300
Realisasi Rp 73.464.160
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat BMD berupa tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat atau dokumen legalitas yang lengkap.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan percepatan proses sertifikasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

3,9% Serapan
Pagu Rp 32.968.600
Realisasi Rp 1.280.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Data inventaris BMD belum seluruhnya sesuai dengan kondisi fisik barang yang sebenarnya.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan inventarisasi fisik dan pencocokan data secara berkala serta menindaklanjuti setiap perbedaan data.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 66,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

5,3% Serapan
Pagu Rp 107.424.400
Realisasi Rp 5.707.954
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat kesalahan dalam pencatatan kode barang, nilai, jumlah, lokasi, dan kondisi BMD.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan verifikasi dan validasi data sebelum dan setelah pencatatan serta memberikan asistensi kepada pengurus barang.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen )

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Dokumen
Realisasi 1,00 Dokumen
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 26.365.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

Masih terdapat permasalahan pengelolaan BMD yang beragam antar Perangkat Daerah.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan identifikasi permasalahan dan menyusun kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan serta karakteristik Perangkat Daerah.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 66,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

16,7% Serapan
Pagu Rp 5.085.900
Realisasi Rp 847.652
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Data perencanaan kebutuhan BMD belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan program dan penganggaran Perangkat Daerah.

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan sinkronisasi antara perencanaan kebutuhan BMD dengan Renja, RKA, dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 66,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

17,7% Serapan
Pagu Rp 8.398.700
Realisasi Rp 1.488.455
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Masih ditemukan usulan kebutuhan barang yang belum sesuai dengan standar yang akan ditetapkan

Solusi / Tindak Lanjut

Melakukan verifikasi usulan dan memberikan rekomendasi penyesuaian berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
Indikator Outcome Program

Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Standar Harga

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 366.884.200
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Indikator Outcome Program

Presentase Indikator Program yang tercapai

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 46.623.522.403
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 5.122.800
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 813.077.900
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 134.465.700
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 824.512.048
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 3.656.200
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Penilaian Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 502.258.700
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Pengamanan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 2.185.320.700
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 147.820.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 105.679.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 26.843.600
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 744.708.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Outcome Program

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 8.932.700
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
Indikator Outcome Program

Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 2,05 %
Realisasi 0,00 %
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 5.505.489.148
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 22.991.948.492
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 20.000.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 519.434.945.200
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 76.163.400
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 106.576.100
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 268.851.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Indikator Outcome Program

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 68.822.800
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 46.919.600
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 353.382.800
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 95.679.400
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 109.605.400
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 131.687.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 45.657.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 20.473.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 200.483.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 180.381.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 207.900.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 207.900.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 194.100.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 207.900.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 58.894.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan -
Indikator Outcome Program

Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 100,00 %
Realisasi 100,00 %
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 1.695.083.704.576
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP