Logo Jember

PAPUMA

Kabupaten Jember

Pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Untuk Masyarakat

Kabupaten Jember, Jawa Timur
Matriks Pengukuran Program

Kinerja Program Prioritas

Kecamatan Puger

Capaian & Serapan Anggaran Program

Dashboard interaktif pemantauan capaian kinerja outcome dan efektivitas anggaran program prioritas

KEMBALI
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Outcome Program

Output: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Unit
Realisasi 1,00 Unit
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

35,3% Serapan
Pagu Rp 45.859.500
Realisasi Rp 16.167.273
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Unit
Realisasi 1,00 Unit
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

39,6% Serapan
Pagu Rp 40.006.500
Realisasi Rp 15.847.634
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

53,8% Capaian
Target 13,00 Laporan
Realisasi 7,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

8,3% Serapan
Pagu Rp 86.580.000
Realisasi Rp 7.159.500
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

48,9% Serapan
Pagu Rp 32.787.243
Realisasi Rp 16.016.586
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengadaan Mebel

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Unit
Realisasi 1,00 Unit
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 5.769.700
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Outcome Program

Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

37,3% Serapan
Pagu Rp 15.000.000
Realisasi Rp 5.600.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 2,00 Paket
Realisasi 2,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

18,9% Serapan
Pagu Rp 19.132.900
Realisasi Rp 3.608.800
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 2,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 31.812.400
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 2,00 Paket
Realisasi 2,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

3,7% Serapan
Pagu Rp 119.319.300
Realisasi Rp 4.469.840
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 2,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 5.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 2,00 Paket
Realisasi 2,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 7.751.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Outcome Program

Output: Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 2.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator Outcome Program

Output: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Dokumen
Realisasi 6,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

41,7% Serapan
Pagu Rp 113.400.000
Realisasi Rp 47.250.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 26,00 Orang/bulan
Realisasi 0,00 Orang/bulan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

46,7% Serapan
Pagu Rp 2.330.082.859
Realisasi Rp 1.088.936.947
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Outcome Program

Output: Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 87.720.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Indikator Outcome Program

Output: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Lembaga Kemasyarakatan
Realisasi 12,00 Lembaga Kemasyarakatan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

39,1% Serapan
Pagu Rp 66.399.000
Realisasi Rp 25.932.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Indikator Outcome Program

Output: Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Dokumen
Realisasi 1,00 Dokumen
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

32,8% Serapan
Pagu Rp 18.000.000
Realisasi Rp 5.898.350
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Outcome Program

Output: Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 2.640.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator Outcome Program

Output: Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Dokumen
Realisasi 6,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

33,5% Serapan
Pagu Rp 1.086.400.000
Realisasi Rp 364.480.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indikator Outcome Program

Output: Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Capaian Kinerja

Outcome Program

16,7% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 2,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 75.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Indikator Outcome Program

Output: Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 2.640.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indikator Outcome Program

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 410.209.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Indikator Outcome Program

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 704.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Outcome Program

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 98.185.700
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Indikator Outcome Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 43.440.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Indikator Outcome Program

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 3.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Outcome Program

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 1.980.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator Outcome Program

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 1.072.320.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP