Logo Jember

PAPUMA

Kabupaten Jember

Pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Untuk Masyarakat

Kabupaten Jember, Jawa Timur
Matriks Pengukuran Program

Kinerja Program Prioritas

Kecamatan Kaliwates

Capaian & Serapan Anggaran Program

Dashboard interaktif pemantauan capaian kinerja outcome dan efektivitas anggaran program prioritas

KEMBALI
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator Outcome Program

Output : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Outcome Program

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Outcome Program

Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 10.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Outcome Program

Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 4,00 Unit
Realisasi 4,00 Unit
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

60,2% Serapan
Pagu Rp 46.932.500
Realisasi Rp 28.255.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
Indikator Outcome Program

Pemeliharaan Mebel

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan Mebel

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Outcome Program

Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 4,00 Unit
Realisasi 2,00 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

36,5% Serapan
Pagu Rp 42.706.000
Realisasi Rp 15.569.175
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Outcome Program

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Unit
Realisasi 1,00 Unit
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

48,2% Serapan
Pagu Rp 30.236.920
Realisasi Rp 14.579.100
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

59,5% Serapan
Pagu Rp 263.865.300
Realisasi Rp 156.900.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Outcome Program

Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

32,7% Serapan
Pagu Rp 182.234.751
Realisasi Rp 59.559.501
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Outcome Program

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 7,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

3,7% Serapan
Pagu Rp 93.725.100
Realisasi Rp 3.497.166
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Indikator Outcome Program

Pengadaan Mebel

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengadaan Mebel

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 3,00 Paket
Realisasi 3,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

16,4% Serapan
Pagu Rp 15.764.700
Realisasi Rp 2.577.736
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

57,1% Capaian
Target 7,00 Paket
Realisasi 4,00 Paket
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

16,0% Serapan
Pagu Rp 99.620.550
Realisasi Rp 15.951.120
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator Outcome Program

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator Outcome Program

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Keterangan / Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Dokumen
Realisasi 6,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

46,7% Serapan
Pagu Rp 203.640.000
Realisasi Rp 95.110.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Outcome Program

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 53,00 Orang/Bulan
Realisasi 53,00 Orang/Bulan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

50,6% Serapan
Pagu Rp 8.875.297.453
Realisasi Rp 4.494.268.275
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Outcome Program

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Indikator Outcome Program

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Capaian Kinerja

Outcome Program

44,4% Capaian
Target 9,00 Pokmas/Ormas
Realisasi 4,00 Pokmas/Ormas
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

12,6% Serapan
Pagu Rp 1.489.279.100
Realisasi Rp 188.334.290
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Indikator Outcome Program

Output : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 8,00 Lembaga Kemasyarakatan
Realisasi 8,00 Lembaga Kemasyarakatan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

65,2% Serapan
Pagu Rp 40.396.400
Realisasi Rp 26.336.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Outcome Program

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

65,7% Serapan
Pagu Rp 3.350.000
Realisasi Rp 2.200.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator Outcome Program

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

66,7% Capaian
Target 3,00 Dokumen
Realisasi 2,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

34,2% Serapan
Pagu Rp 3.067.201.600
Realisasi Rp 1.048.517.440
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Outcome Program

Output : Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 10.050.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Outcome Program

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 183.800.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Indikator Outcome Program

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 1.187.229.100
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Indikator Outcome Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 1.100.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Outcome Program

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 1.892.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator Outcome Program

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 3.100.696.800
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP