Logo Jember

PAPUMA

Kabupaten Jember

Pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Untuk Masyarakat

Kabupaten Jember, Jawa Timur
Matriks Pengukuran Program

Kinerja Program Prioritas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian & Serapan Anggaran Program

Dashboard interaktif pemantauan capaian kinerja outcome dan efektivitas anggaran program prioritas

KEMBALI
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
Indikator Outcome Program

Penyediaan Sandang

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Sandang

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
Indikator Outcome Program

Penyediaan Permakanan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Permakanan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
Indikator Outcome Program

Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi

Keterangan / Sub Kegiatan

Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Outcome Program

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 3,00 Unit
Realisasi 3,00 Unit
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

95,8% Serapan
Pagu Rp 20.000.000
Realisasi Rp 19.165.637
Predikat EFISIEN
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Outcome Program

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

66,7% Capaian
Target 15,00 Unit
Realisasi 10,00 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

100,0% Serapan
Pagu Rp 20.000.000
Realisasi Rp 26.540.000
Predikat EFISIEN
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Outcome Program

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Kinerja

Outcome Program

120,0% Capaian
Target 9,00 Unit
Realisasi 18,00 Unit
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

90,4% Serapan
Pagu Rp 255.450.000
Realisasi Rp 230.922.142
Predikat EFISIEN
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Outcome Program

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

66,7% Capaian
Target 3,00 Unit
Realisasi 2,00 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

10,8% Serapan
Pagu Rp 92.600.000
Realisasi Rp 9.997.220
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

75,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 9,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

55,5% Serapan
Pagu Rp 806.417.000
Realisasi Rp 447.651.781
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerja

Outcome Program

75,0% Capaian
Target 12,00 Laporan
Realisasi 9,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

80,2% Serapan
Pagu Rp 231.720.000
Realisasi Rp 185.885.919
Predikat CUKUP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian Kinerja

Outcome Program

35,6% Capaian
Target 2.400,00 Surat
Realisasi 855,00 Surat
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

39,3% Serapan
Pagu Rp 3.050.000
Realisasi Rp 1.200.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Outcome Program

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Indikator Outcome Program

Pengadaan Mebel

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengadaan Mebel

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Outcome Program

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Outcome Program

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian Kinerja

Outcome Program

120,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 2,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

60,5% Serapan
Pagu Rp 33.871.316
Realisasi Rp 20.497.368
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

120,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 2,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

39,4% Serapan
Pagu Rp 83.945.000
Realisasi Rp 33.072.500
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,4% Serapan
Pagu Rp 35.932.900
Realisasi Rp 138.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 1,00 Paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

73,0% Serapan
Pagu Rp 9.014.200
Realisasi Rp 6.576.750
Predikat CUKUP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 2,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 2.732.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Outcome Program

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerja

Outcome Program

120,0% Capaian
Target 100,00 Orang/bulan
Realisasi 200,00 Orang/bulan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

81,6% Serapan
Pagu Rp 8.528.294.448
Realisasi Rp 6.956.731.738
Predikat CUKUP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

30,0% Capaian
Target 10,00 Dokumen
Realisasi 3,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

82,7% Serapan
Pagu Rp 21.964.400
Realisasi Rp 18.162.500
Predikat CUKUP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Indikator Outcome Program

Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Capaian Kinerja

Outcome Program

73,5% Capaian
Target 1.020,00 Orang
Realisasi 750,00 Orang
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

100,0% Serapan
Pagu Rp 468.614.000
Realisasi Rp 539.445.200
Predikat EFISIEN
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)

Keterangan / Sub Kegiatan

pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

35,0% Capaian
Target 100,00 Lembaga
Realisasi 35,00 Lembaga
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 32.987.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

60,0% Capaian
Target 10,00 Lembaga
Realisasi 6,00 Lembaga
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 35.460.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

35,0% Capaian
Target 100,00 Presentase
Realisasi 35,00 Presentase
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 45.970.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

65,0% Capaian
Target 100,00 Presentase
Realisasi 65,00 Presentase
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

1,6% Serapan
Pagu Rp 118.540.000
Realisasi Rp 1.900.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 laporan
Realisasi 0,00 laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

100,0% Serapan
Pagu Rp 24.346.000
Realisasi Rp 124.618.000
Predikat EFISIEN
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Indikator Outcome Program

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 25.000,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 38.654.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Indikator Outcome Program

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Capaian Kinerja

Outcome Program

117,8% Capaian
Target 562,00 Orang
Realisasi 662,00 Orang
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

67,5% Serapan
Pagu Rp 3.193.980.000
Realisasi Rp 2.155.160.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Indikator Outcome Program

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Capaian Kinerja

Outcome Program

120,0% Capaian
Target 60,00 Orang
Realisasi 120,00 Orang
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

11,5% Serapan
Pagu Rp 876.843.300
Realisasi Rp 101.172.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
Indikator Outcome Program

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Alat Bantu

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

3,9% Serapan
Pagu Rp 90.261.800
Realisasi Rp 3.520.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

23,3% Capaian
Target 90,10 Presentase
Realisasi 21,00 Presentase
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

7,6% Serapan
Pagu Rp 3.431.200.000
Realisasi Rp 259.540.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Indikator Outcome Program

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Keterangan / Sub Kegiatan

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 63.335,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Indikator Outcome Program

Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 225,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

28,0% Serapan
Pagu Rp 21.166.000
Realisasi Rp 5.920.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 10,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 21.998.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 80,00 orang
Realisasi 0,00 orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

6,3% Capaian
Target 80,00 Lembaga
Realisasi 5,00 Lembaga
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

14,1% Serapan
Pagu Rp 18.129.000
Realisasi Rp 2.560.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

66,7% Capaian
Target 60,00 Keluarga
Realisasi 40,00 Keluarga
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

41,3% Serapan
Pagu Rp 348.800.000
Realisasi Rp 144.081.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai
Indikator Outcome Program

jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 50,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 33.900.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

41,6% Serapan
Pagu Rp 48.990.000
Realisasi Rp 20.370.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)

Keterangan / Sub Kegiatan

Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Lembaga
Realisasi 0,00 Lembaga
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 50.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

35,0% Capaian
Target 100,00 Orang
Realisasi 35,00 Orang
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

3,0% Serapan
Pagu Rp 118.540.000
Realisasi Rp 3.600.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 100,00 Orang
Realisasi 0,00 Orang
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 55.875.100
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 10,00 Kegiatan
Realisasi 0,00 Kegiatan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 43.986.400
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

53,8% Capaian
Target 825,00 Makam
Realisasi 444,00 Makam
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 137.977.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)

Keterangan / Sub Kegiatan

pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 2,00 Lembaga
Realisasi 1,00 Lembaga
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

24,5% Serapan
Pagu Rp 23.762.400
Realisasi Rp 5.820.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

30,0% Capaian
Target 100,00 Presentase
Realisasi 30,00 Presentase
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

28,6% Serapan
Pagu Rp 85.229.800
Realisasi Rp 24.364.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)

Keterangan / Sub Kegiatan

Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

30,0% Capaian
Target 100,00 Lembaga
Realisasi 30,00 Lembaga
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

13,7% Serapan
Pagu Rp 34.027.200
Realisasi Rp 4.650.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
Indikator Outcome Program

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Capaian Kinerja

Outcome Program

14,3% Capaian
Target 70,00 Orang
Realisasi 10,00 Orang
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

12,0% Serapan
Pagu Rp 23.526.000
Realisasi Rp 2.832.500
Predikat RENDAH