Logo Jember

PAPUMA

Kabupaten Jember

Pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Untuk Masyarakat

Kabupaten Jember, Jawa Timur
Matriks Pengukuran Program

Kinerja Program Prioritas

Dinas Perhubungan

Capaian & Serapan Anggaran Program

Dashboard interaktif pemantauan capaian kinerja outcome dan efektivitas anggaran program prioritas

KEMBALI
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan

Keterangan / Sub Kegiatan

Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Deleted

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 laporan
Realisasi 0,00 laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Deleted

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Indikator Outcome Program

Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Dokumen
Realisasi 0,00 Dokumen
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Deleted

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)

Keterangan / Sub Kegiatan

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 3,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Outcome Program

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

61,0% Capaian
Target 100,00 Unit
Realisasi 61,00 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

62,9% Serapan
Pagu Rp 20.300.000
Realisasi Rp 12.760.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

di bulan juni tidak melaksanakan pencairan anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

pelaksanaan kegiatan akan di sesuaikan dengan jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Outcome Program

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Kinerja

Outcome Program

44,9% Capaian
Target 325,00 Unit
Realisasi 146,00 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

45,2% Serapan
Pagu Rp 387.900.000
Realisasi Rp 175.392.170
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

pencairan sesuai dengan kegiatan

Solusi / Tindak Lanjut

sudah di laksanakan sesuai jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

40,0% Capaian
Target 15,00 Laporan
Realisasi 6,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

41,3% Serapan
Pagu Rp 3.830.961.600
Realisasi Rp 1.582.562.981
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Proses karena kegiatan rutin

Solusi / Tindak Lanjut

sudah di laksanakan sesuai jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Outcome Program

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerja

Outcome Program

40,0% Capaian
Target 60,00 Laporan
Realisasi 24,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

42,7% Serapan
Pagu Rp 630.180.000
Realisasi Rp 269.238.970
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

pencairan sesuai dengan kegiatan

Solusi / Tindak Lanjut

kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Outcome Program

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 55,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

10,4% Serapan
Pagu Rp 86.400.000
Realisasi Rp 9.000.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

pencairan sesuai dengan kegiatan

Solusi / Tindak Lanjut

pelaksanaan kegiatan di sesuaikan dengan jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Outcome Program

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 50,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 582.386.700
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

di bulan juni tidak melaksanakan pencairan anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

pelaksanaan kegiatan akan di sesuaikan dengan jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 10,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 2.427.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

di bulan juni tidak melaksanakan pencairan anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

pelaksanaan kegiatan akan di sesuaikan dengan jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 5,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

98,9% Serapan
Pagu Rp 145.241.600
Realisasi Rp 143.630.531
Predikat EFISIEN
Kendala Pelaksanaan

di bulan juni tidak melaksanakan pencairan anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 2.873.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

di bulan juni tidak melaksanakan pencairan anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

pelaksanaan kegiatan akan di sesuaikan dengan jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Indikator Outcome Program

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

60,0% Capaian
Target 20,00 Dokumen
Realisasi 12,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 1.472.800.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

di bulan juni tidak melaksanakan pencairan anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 2,00 Laporan
Realisasi 1,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

41,7% Serapan
Pagu Rp 50.400.000
Realisasi Rp 21.000.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

pencairan sesuai dengan kegiatan

Solusi / Tindak Lanjut

pelaksanaan kegiatan di sesuaikan dengan jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator Outcome Program

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Capaian Kinerja

Outcome Program

66,7% Capaian
Target 12,00 Dokumen
Realisasi 8,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

41,4% Serapan
Pagu Rp 394.320.000
Realisasi Rp 163.090.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

pencairan sesuai dengan kegiatan

Solusi / Tindak Lanjut

kegiatan di laksanakan sesuai jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Outcome Program

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 90,00 Orang/bulan
Realisasi 90,00 Orang/bulan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

49,5% Serapan
Pagu Rp 18.752.383.942
Realisasi Rp 9.283.952.015
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

penerima gaji 407 orang/bulan, target kinerja di DPA 90 orang/bulan

Solusi / Tindak Lanjut

Revisi target Kinerja DPA

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Outcome Program

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 4,00 Laporan
Realisasi 2,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

4,4% Serapan
Pagu Rp 202.676.000
Realisasi Rp 9.017.235
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

pencairan di sesuaikan dengan kegiatan

Solusi / Tindak Lanjut

Pelaksanaan Kegiatan telahDilaksanakan Sesuai Jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kode: 1.04.02
Dikirim

Program PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Outcome Program

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 3,00 Dokumen
Realisasi 3,00 Dokumen
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

39,3% Serapan
Pagu Rp 67.993.400
Realisasi Rp 26.740.400
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

pencairan di sesuaikan dengan kegiatan

Solusi / Tindak Lanjut

Pelaksanaan Kegiatan telahDilaksanakan Sesuai Jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

6,3% Capaian
Target 4,00 Laporan
Realisasi 0,25 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

6,5% Serapan
Pagu Rp 464.979.300
Realisasi Rp 30.304.513
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Dilakukan adendum kontrak pada bulan Juni untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan sehingga penyedia memiliki waktu tambahan dalam menyelesaikan

Solusi / Tindak Lanjut

Setelah adendum dilaksanakan pada bulan Juni, proses pencairan anggaran direncanakan dan dilaksanakan pada bulan Juli sesuai dengan alokasi dan ketentuan dalam DPA.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

42,8% Capaian
Target 4,00 Unit
Realisasi 1,71 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

47,7% Serapan
Pagu Rp 15.476.782.800
Realisasi Rp 7.389.261.831
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan

Solusi / Tindak Lanjut

Pelaksanaan Kegiatan Akan Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 5,00 Laporan
Realisasi 0,00 Laporan
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 3.300.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Kendala Pelaksanaan

belum ada kegiatan sampai dengan bulan ini

Solusi / Tindak Lanjut

kegiatan akan dilakukan sesuai dengan angkas

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

41,7% Capaian
Target 12,00 laporan
Realisasi 5,00 laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

43,4% Serapan
Pagu Rp 896.594.000
Realisasi Rp 388.998.475
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Kawasan street food yang belum selesai mengakibatkan keterlambatan kajian

Solusi / Tindak Lanjut

Mempercepat kajian Manajemen rekayasaya lalulintas di area streetfood

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Indikator Outcome Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Capaian Kinerja

Outcome Program

57,1% Capaian
Target 7,00 Unit
Realisasi 4,00 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

41,1% Serapan
Pagu Rp 120.000.000
Realisasi Rp 49.349.999
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan realisasi anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Pelaksanaan Kegiatan telahDilaksanakan Sesuai Jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Capaian Kinerja

Outcome Program

68,0% Capaian
Target 3,00 Unit
Realisasi 2,04 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

79,2% Serapan
Pagu Rp 99.191.400
Realisasi Rp 78.585.480
Predikat CUKUP
Kendala Pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan realisasi anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Pelaksanaan Kegiatan telahDilaksanakan Sesuai Jadwal

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 4,00 Laporan
Realisasi 2,00 Laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

42,9% Serapan
Pagu Rp 139.026.000
Realisasi Rp 59.700.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

Memulai proses pengadaan lebih awal sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Solusi / Tindak Lanjut

Menetapkan batas waktu penyelesaian dokumen serta melakukan evaluasi rutin terhadap kendala administrasi.

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Indikator Outcome Program

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Keterangan / Sub Kegiatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Capaian Kinerja

Outcome Program

87,5% Capaian
Target 8,00 Unit
Realisasi 7,00 Unit
Predikat BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

92,8% Serapan
Pagu Rp 21.550.600
Realisasi Rp 20.006.640
Predikat EFISIEN
Kendala Pelaksanaan

di bulan juni tidak melaksanakan pencairan anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

pencairan akan disesuaikan dengan kegiatan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Indikator Outcome Program

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Keterangan / Sub Kegiatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Capaian Kinerja

Outcome Program

47,4% Capaian
Target 2.154,00 Unit
Realisasi 1.021,00 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

47,4% Serapan
Pagu Rp 42.722.040.974
Realisasi Rp 20.267.172.566
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

kondisi prasarana lalu lintas belum memadai seperti PJU, rambu, marka yang sudah mulai pudar serta keterbatasan anggarann sehingga pemenuhan prasarana kurang optimal

Solusi / Tindak Lanjut

penyediaan dan rehabilitasi prasarana perhubungan seperti PJU dan fasilitas lainnya sesuai dengan standart teknis serta memerlukan pemerataan pembangunan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan wilayah dan tingkat aktivitas yang dibutuhkan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Indikator Outcome Program

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Keterangan / Sub Kegiatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Capaian Kinerja

Outcome Program

33,3% Capaian
Target 3,00 Unit
Realisasi 1,00 Unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

23,2% Serapan
Pagu Rp 2.310.685.600
Realisasi Rp 536.449.000
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

kondisi prasarana lalu lintas belum memadai seperti PJU, rambu, marka yang sudah mulai pudar serta keterbatasan anggarann sehingga pemenuhan prasarana kurang optimal

Solusi / Tindak Lanjut

penyediaan dan rehabilitasi prasarana perhubungan seperti PJU dan fasilitas lainnya sesuai dengan standart teknis serta memerlukan pemerataan pembangunan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan wilayah dan tingkat aktivitas yang dibutuhkan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

3,3% Capaian
Target 2.400,00 unit
Realisasi 79,00 unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

4,0% Serapan
Pagu Rp 10.458.421.400
Realisasi Rp 422.625.840
Predikat RENDAH
Kendala Pelaksanaan

bulan juni tidak melaksanakan pencairan anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

pencairan akan disesuaikan dengan kegiatan

Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Dikirim

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 2,00 paket
Realisasi 2,00 paket
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

98,3% Serapan
Pagu Rp 41.187.200
Realisasi Rp 40.500.001
Predikat EFISIEN
Kendala Pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan realisasi anggaran

Solusi / Tindak Lanjut

Pelaksanaan Kegiatan telahDilaksanakan Sesuai Jadwal

Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 385.311.800
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 1.277.986.900
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 400.000.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 2.200.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 434.825.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Indikator Outcome Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 187.500.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Indikator Outcome Program

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 18.137.300
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 43.932.000
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Indikator Outcome Program

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 29.999.500
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Indikator Outcome Program

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 349.643.600
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Indikator Outcome Program

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 3.698.124.700
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 941.968.600
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 0
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP