Logo Jember

PAPUMA

Kabupaten Jember

Pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Untuk Masyarakat

Kabupaten Jember, Jawa Timur
Matriks Pengukuran Program

Kinerja Program Prioritas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Capaian & Serapan Anggaran Program

Dashboard interaktif pemantauan capaian kinerja outcome dan efektivitas anggaran program prioritas

KEMBALI
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Outcome Program

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Keterangan / Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Unit
Realisasi 0,00 Unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

61,1% Serapan
Pagu Rp 234.474.500
Realisasi Rp 143.285.722
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Outcome Program

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 6,00 unit
Realisasi 3,00 unit
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

45,7% Serapan
Pagu Rp 118.387.000
Realisasi Rp 54.058.390
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Outcome Program

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 unit
Realisasi 0,00 unit
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

16,8% Serapan
Pagu Rp 52.130.400
Realisasi Rp 8.770.200
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

50,0% Capaian
Target 4,00 laporan
Realisasi 2,00 laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

49,6% Serapan
Pagu Rp 905.309.400
Realisasi Rp 449.479.465
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerja

Outcome Program

75,0% Capaian
Target 12,00 laporan
Realisasi 9,00 laporan
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

34,4% Serapan
Pagu Rp 400.800.000
Realisasi Rp 137.991.041
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian Kinerja

Outcome Program

58,3% Capaian
Target 12,00 laporan 12
Realisasi 7,00 laporan 12
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

99,9% Serapan
Pagu Rp 6.255.200
Realisasi Rp 6.250.000
Predikat EFISIEN
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Outcome Program

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

58,3% Capaian
Target 12,00 Dokumen
Realisasi 7,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

58,8% Serapan
Pagu Rp 360.112.700
Realisasi Rp 211.660.625
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan/Material

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

50,1% Serapan
Pagu Rp 62.871.000
Realisasi Rp 31.467.772
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

47,0% Serapan
Pagu Rp 14.213.000
Realisasi Rp 6.684.142
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Outcome Program

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 1,00 Paket
Realisasi 0,00 Paket
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

58,4% Serapan
Pagu Rp 11.840.300
Realisasi Rp 6.911.360
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Keterangan / Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Capaian Kinerja

Outcome Program

58,3% Capaian
Target 12,00 Dokumen
Realisasi 7,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

35,7% Serapan
Pagu Rp 237.600.000
Realisasi Rp 84.900.000
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Outcome Program

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerja

Outcome Program

120,0% Capaian
Target 12,00 orang/bulan
Realisasi 24,00 orang/bulan
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

46,9% Serapan
Pagu Rp 3.737.049.117
Realisasi Rp 1.754.241.742
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja

Outcome Program

25,0% Capaian
Target 4,00 Dokumen
Realisasi 1,00 Dokumen
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

56,8% Serapan
Pagu Rp 13.264.000
Realisasi Rp 7.530.300
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 2,00 dokumen
Realisasi 2,00 dokumen
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

48,1% Serapan
Pagu Rp 107.110.100
Realisasi Rp 51.499.235
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas APBD

Program Belum Terdefinisi

BELUM DIISI

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome Program

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Keterangan / Sub Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja

Outcome Program

100,0% Capaian
Target 2,00 dokumen
Realisasi 2,00 dokumen
Predikat SANGAT BAIK

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

18,5% Serapan
Pagu Rp 336.158.000
Realisasi Rp 62.180.400
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Indikator Outcome Program

Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Pelaku Usaha
Realisasi 0,00 Pelaku Usaha
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

60,9% Serapan
Pagu Rp 176.408.700
Realisasi Rp 107.349.904
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Outcome Program

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Capaian Kinerja

Outcome Program

35,0% Capaian
Target 50,00 Pelaku Usaha
Realisasi 17,51 Pelaku Usaha
Predikat KURANG

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

18,7% Serapan
Pagu Rp 129.727.150
Realisasi Rp 24.225.750
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
Indikator Outcome Program

Pengawasan Penanaman Modal

Keterangan / Sub Kegiatan

Pengawasan Penanaman Modal

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Kegiatan Usaha
Realisasi 0,00 Kegiatan Usaha
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 32.307.600
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Indikator Outcome Program

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Keterangan / Sub Kegiatan

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Pelaku Usaha
Realisasi 0,00 Pelaku Usaha
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

49,5% Serapan
Pagu Rp 85.805.600
Realisasi Rp 42.434.253
Predikat RENDAH
Tahun 2026 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Indikator Outcome Program

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Keterangan / Sub Kegiatan

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00 Kegiatan Usaha.
Realisasi 0,00 Kegiatan Usaha.
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

25,7% Serapan
Pagu Rp 25.160.600
Realisasi Rp 6.464.590
Predikat RENDAH
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
Indikator Outcome Program

Pengawasan Penanaman Modal

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 34.590.400
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Indikator Outcome Program

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 100.203.800
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Indikator Outcome Program

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 25.898.800
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Indikator Outcome Program

Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 265.970.300
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP
Tahun 2025 Program Prioritas

Program Belum Terdefinisi

Draft

Program Program Belum Terdefinisi
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Outcome Program

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Keterangan / Sub Kegiatan

-

Capaian Kinerja

Outcome Program

0,0% Capaian
Target 0,00
Realisasi 0,00
Predikat BELUM TERUKUR

Serapan Anggaran

Efektivitas Keuangan

0,0% Serapan
Pagu Rp 432.591.200
Realisasi Rp 0
Predikat BELUM DISERAP